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发布时间:2024-05-25
反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之。金蝶K3固定资产计提折旧流程,新卡片后再怎么做,最后结账? 新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以。希望能帮助到你!固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以 金蝶K3固定资产清理。1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:a、用。一、年末结账方法:1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的。金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固
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